|
Faktúra |
24/2025
|
všeobecný materiál
|
64,25 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Peter Dreck s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
29.01.2025 |
12.03.2025 |
|
Faktúra |
20/2025
|
školenie
|
110,70 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
RELIA, s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
15.01.2025 |
12.03.2025 |
|
Faktúra |
477/2024
|
Potraviny
|
89,16 |
s DPH |
|
12/2022
|
23.01.2025 |
EUROVOPA s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
29.01.2025 |
27.02.2025 |
|
Faktúra |
22/2025
|
Kalibrácie
|
417,34 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
KALIBRA SK s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
29.01.2025 |
12.03.2025 |
|
Faktúra |
19/2025
|
Potraviny
|
605,51 |
s DPH |
|
8/2022
|
22.01.2025 |
BARTOŠEK s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
29.01.2025 |
27.02.2025 |
|
Faktúra |
18/2025
|
Potraviny
|
1 392,97 |
s DPH |
|
6/2022
|
22.01.2025 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
22.01.2025 |
27.02.2025 |
|
Faktúra |
17/2025
|
soľ do umývačky riadu
|
23,37 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
GASTROLUX s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
22.01.2025 |
12.03.2025 |
|
Faktúra |
476/2024
|
Potraviny
|
1 988,78 |
s DPH |
|
6/2022
|
17.01.2025 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
17.01.2025 |
27.02.2025 |
|
Faktúra |
15/2025
|
Potraviny
|
167,92 |
s DPH |
|
10/2021
|
17.01.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
29.01.2025 |
27.02.2025 |
|
Faktúra |
16/2025
|
Potraviny
|
545,74 |
s DPH |
|
18/2024
|
17.01.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
21.01.2025 |
27.02.2025 |
|
Faktúra |
475/2024
|
ochranné pracovné prostriedky
|
393,65 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
ELSTROTE spol. s r. o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
16.01.2025 |
12.03.2025 |
|
Faktúra |
473/2024
|
Plyn - ŠJ
|
446,34 |
s DPH |
|
12/2023
|
16.01.2025 |
Energie2, a.s. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
23.01.2025 |
12.03.2025 |
|
Faktúra |
474/2024
|
PLYN
|
3 484,64 |
s DPH |
|
12/2023
|
16.01.2025 |
Energie2, a.s. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
23.01.2025 |
12.03.2025 |
|
Faktúra |
472/2024
|
Elektrina
|
1 588,43 |
s DPH |
|
17/2023
|
15.01.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
22.01.2025 |
12.03.2025 |
|
Faktúra |
11/2025
|
Plyn - ŠJ
|
148,00 |
s DPH |
|
10/2024
|
14.01.2025 |
Energie2, a.s. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
15.01.2025 |
12.03.2025 |
|
Faktúra |
12/2025
|
PLYN
|
2 364,00 |
s DPH |
|
10/2024
|
14.01.2025 |
Energie2, a.s. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
15.01.2025 |
12.03.2025 |
|
Faktúra |
10/2025
|
Potraviny
|
174,19 |
s DPH |
|
17/2024
|
13.01.2025 |
ATC - JR, s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
21.01.2025 |
27.02.2025 |
|
Faktúra |
471/2024
|
Potraviny
|
171,84 |
s DPH |
|
5/2022
|
13.01.2025 |
LEDROV s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
13.01.2025 |
27.02.2025 |
|
Faktúra |
470/2024
|
Potraviny
|
143,65 |
s DPH |
|
8/2022
|
13.01.2025 |
BARTOŠEK s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
13.01.2025 |
27.02.2025 |
|
Faktúra |
13/2025
|
Telekom.služby
|
4,34 |
s DPH |
|
32017
|
13.01.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
15.01.2025 |
12.03.2025 |